Семинар проводят и на Ваши вопросы отвечают:
· Щекин Д.М. – к.ю.н., партнер юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», доцент кафедры финансового права МГУ им. М.В. Ломоносова;
· Зарипов В.М. – руководитель аналитической службыюридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», заместитель главного редактора журнала «Налоговед».
Программа семинара:
1. Планируемые изменения в налоговом законодательстве в 2008 – 2010 годах и новые направления налогового контроля.
2. Комментарии к новеллам законодательства по совершенствованию налогового администрирования.
3. Порядок проведения камеральных и выездных налоговых проверок. Истребование документов. Сроки на представление документов, выставление требований, взыскание налогов, привлечения налогоплательщика к ответственности. Процедура привлечения к ответственности, основания для наложения штрафов.
4. Разъяснения финансовых и налоговых органов: их значение и процедура запроса.
5. Порядок передачи информации из налоговых органов в органы внутренних дел. Ответственность за налоговые преступления. Налоговая амнистия.
6. Рекомендации по защите прав налогоплательщика при проведении налоговых проверок. Типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками при проведении налоговых проверок. Информационная безопасность налогоплательщика. Порядок и перспективы обжалования действий налоговых органов в судебном и внесудебном порядке.
7. Возможные способы защиты в арбитражном суде. Особенности подготовки судебных документов по налоговым спорам. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
8. Пределы налоговой оптимизации и налоговые риски. Выявление налоговых рисков и их классификация. Изменения в судебной практике как фактор налоговых рисков.
9. Категории добросовестности и необоснованной налоговой выгоды. Последствия неуплаты налогов контрагентами налогоплательщика. Выбор и проверка поставщиков.
10. Налоговые последствия признания сделок недействительными. Налоговые последствия совершения сделок, противных основам правопорядка и нравственности (последние изменения судебной практики). Налоговый контроль за контрактными ценами.
11. Управление налоговыми рисками (метод дополнительного документального подтверждения, метод налоговой подушки безопасности, метод судебного прецедента и др.).
12. Анализ последней судебно-арбитражной практики рассмотрения налоговых споров.
13. Комментарии к наиболее актуальным вопросам судебной практики по вопросам уплаты и возмещения НДС и уплаты налога на прибыль.
Стоимость участия в семинаре – 13 800 рублей (НДС не облагается)
Место проведения: Информационно-консультационный семинар проводится в комфортабельном конференц-зале гостиницы «АЗИМУТ» по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д.43/1 (ст.м. «Балтийская», далее – 10 мин. пешком)
Условия оплаты: Стоимость участия в информационно-консультационном семинаре включает обеды в ресторане, кофе-брейки, обеспечение нормативно-методическими материалами. Оплата участия производится на основании выставляемых счетов. НДС не облагается на основании Главы 26.2 Налогового кодекса РФ. При оплате участия двух и более слушателей на одном семинаре или одного - на двух и более семинарах предоставляется 5% скидка.
Регистрация участников семинаров: Регистрация прибывших на семинар слушателей осуществляется в первый день семинара с 9.00 до 10.00. При регистрации необходимо иметь копию платежного поручения об оплате
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРАХ НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ:
Тел. (495) 771-59-27, 626-30-74
|