Семинар
проводят и на Ваши вопросы отвечают:
-
Щекин
Д.М.
– к.ю.н., старший партнер юридической
компании «Пепеляев, Гольцблат и
партнеры»;
-
Зарипов
В.М. – руководитель
аналитической службыюридической
компании «Пепеляев, Гольцблат и
партнеры»;
-
Семенов
С.А.- партнер
юридической компании «Налоговая
помощь»;
-
Цветков
И.В.
– д.ю.н., судья в отставке, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова;
-
Карпова
Г.А.
– к.ю.н., судья Арбитражного суда г.Москвыи
другие.
Программа
семинара:
-
Налоговые
последствия признания сделок
недействительными. Последствия
совершения сделок, противных основам
правопорядка и нравственности.
Возможность применения ст.169 ГК РФ об
изъятии всего полученного в доход
государства.
-
Налоговый
контроль за контрактными ценами:
сложившая судебная практика и планируемые
изменения в законодательстве.
-
Новые
ограничения в использовании методов
законной оптимизации налогообложения.
Пределы налоговой оптимизации. Пределы
и основания использования категорий
добросовестности и необоснованной
налоговой выгоды. Последствия неуплаты
налогов контрагентами налогоплательщика,
выбор и проверка поставщиков.
-
Выявление
налоговых рисков и их классификация.
Управление
налоговыми рисками (метод дополнительного
документального подтверждения, метод
налоговой «подушки безопасности»,
метод судебного прецедента и др.).
Изменения в судебной практике как
фактор налоговых рисков. Усиление
«антиофшорной» политики государства.
-
Разъяснения
финансовых и налоговых органов: их
значение и процедура запроса. Правовое
значение и перспективы судебного
оспаривания «квазинормативных» писем
Минфина и ФНС в свете последней судебной
практики
-
«Современные
технологии» налогового администрирования.
Налоговый контроль: правовые принципы
мероприятий налогового контроля,
особенности проведения и оформления
результатов камеральных и выездных
проверок. Типичные ошибки, допускаемые
налогоплательщиками при проведении
налоговых проверок.
Анализ типичных процедурных нарушений,
допускаемых налоговым органом и оценка
их правового значения.
-
Порядок
истребования и предоставления
документов. Обжалование
требований налоговых органов о
предоставлении документов. Составление
сводных аналитических таблиц документов
для налоговых органов. Допросы налоговыми
органами должностных лиц компаний и
дача пояснений по исчислении и уплате
налогов. Проведение налоговыми органами
экспертиз и привлечение оценщиков (в
том числе для определения рыночных
цен на товары, работы, услуги).
-
Защита
прав налогоплательщиков при работе с
актом проверки. Заявление переплат по
налогам в возражениях на акт проверки.
Предоставление дополнительных
документов с возражениями на акт
проверки. Заявление требования о
дополнительных мероприятиях налогового
контроля.
-
Рекомендации
по защите прав налогоплательщика при
проведении налоговых проверок. Порядок
и перспективы обжалования действий
налоговых органов во внесудебном
порядке. Процедура обязательного
досудебного обжалования решений
налоговых органов.
-
Особенности
расчета сроков на предоставление
документов, выставление требования и
взыскание налогов, а также сроков
привлечения налогоплательщика к
ответственности. Значение соблюдения
сроков при проверке законности действий
налоговых органов.
-
Особенности
привлечения налогоплательщика к
ответственности за налоговое
правонарушение, начисления и оспаривания
штрафов и пени. Порядок привлечения к
ответственности за совершение налогового
правонарушения. Судебно-арбитражная
практика применения норм об ответственности
за нарушения налогового законодательства.
-
Процессуальные
особенности рассмотрения налоговых
споров в арбитражных судах. Применение
АПК РФ при производстве дел о взыскании
налогов и обжаловании действий и актов
налоговых органов. Возмещение расходов
на представителей и иных судебных
расходов и их значение.
-
Практика
защиты прав налогоплательщика при
рассмотрении налоговых споров в
арбитражных судах. Особенности
подготовки судебных документов по
налоговым спорам. Рекомендации по
эффективному ведению налоговых споров.
Обжалование решений и требований по
уплате налога. Получение обеспечительных
мер и недопущение необоснованного
взыскания налогов. Структурирование
доводов налогоплательщика в заявлении
в арбитражный суд, приложение документов
и ссылки на судебную практику. Специфика
подготовки к предварительному и
основному судебному заседанию.
-
Методики
эффективного предоставления в суде
доказательств и работы с материалами
дела. Убедительное выступление в
судебном заседании. Предоставление
пояснений в графическом виде. Специфика
ведения налоговых споров в суде
апелляционной и кассационной инстанции.
Использование метода боковых судебных
процессов и института вновь открывшихся
обстоятельств.
-
Актуальные
практические вопросы использования
«прецедентной» судебной практики ВАС
РФ при рассмотрении налоговых споров:
механизмы эффективного использования
«прецедентов» в судебном процессе,
обратная сила «прецедентов» и др.
-
Налог на
прибыль: анализ
актуальных вопросов и последней
судебной практики (спорные
вопросы документального подтверждения
затрат, экономическая обоснованность
затрат, расходы на ремонт, амортизационные
начисления, расходы на оплату труда и
другие вопросы).
-
НДС:
анализ
актуальных вопросов и последней
судебной практики (НДС и суммовые
разницы, НДС по строительно-монтажным
работам, вычет НДС по основным средствам,
спорные вопросы вычетов по счетам-фактурам,
вычет НДС по операциям с дефектными
поставщиками, обоснование связи
приобретенных товаров, работ, услуг с
облагаемой НДС деятельностью,
восстановление НДС и другие вопросы).
-
Анализ последней
судебно-арбитражной практики рассмотрения
налоговых споров.
Стоимость
участия в семинаре - 16 900 рублей 00 коп.
(НДС не облагается).
Условия
участия в семинарах и конференциях
Место
проведения.
Информационно-консультационные семинары
и конференции проводятся в конференц-залах
гостиницы Российской академии наук
«Академическая» по адресу: г. Москва,
Донская ул., д.1 (Проезд до ст. м.
Октябрьская-кольцевая, далее – 5 минут
пешком).
Стоимость.
Стоимость
участия в информационно-консультационных
семинарах включает обеды в ресторане,
кофе-брейки, обеспечение
нормативно-методическими материалами.
Условия
оплаты.
Оплата участия производится на основании
выставляемых счетов. НДС не облагается
на основании Главы 26.2 Налогового кодекса
РФ. При оплате участия двух и более
слушателей на одном семинаре или одного
- на двух и более семинарах предоставляется
5% скидка.
Регистрация
и открытие. При
регистрации необходимо иметь копию
платежного поручения об оплате. О точном
времени регистрации прибывших слушателей
и открытия семинара следует уточнять
за неделю до начала семинара.
Размещение.
Организаторы оказывают содействие в
размещении иногородних участников
семинаров. Для бронирования номера
необходимо подать заявку на бронирование
не позднее, чем за 14 дней до начала
семинара. Оплата проживания в стоимость
семинаров не включается и производится
непосредственно в гостинице при заезде.
ДЛЯ
УЧАСТИЯ В СЕМИНАРАХ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ
ЗАЯВКУ
Тел.
(495) 771-59-27, 626-30-74
Http://www.m-logos.ru
Е-mail:
info@m-logos.ru
|