Место проведения: гостиница "Холидей ИНН"(Москва, ул. Сущевский вал, 74)
Семинар проведут:
-
Мокрышев И.Ю., партнер юридической компании "Налоговая помощь".
-
Семенов С.А., партнер юридической компании "Налоговая помощь".
Программа семинара:
1. Каждому вычету свой период?
2. Период для вычета по исправленным счет-фактурам, счет-фактурам с дефектом формы и содержания.
3. Внесение уточнений в налоговые декларации по НДС и привлечение к налоговой ответственности.
4. Особенности взаимодействия с налоговыми органами при камеральной проверке декларации, в которой заявлена сумма налога к возмещению.
5. Особенности реализации права на возмещение налога на добавленную стоимость: возмещение, возврат и зачет налога. Сроки на возврат налога, если заявление о возврате подано по окончании камеральной проверки.
6. Рекомендации по применению на практике Постановления Пленума ВАС РФ от 18.12.2007 г. № 65 "О некоторых процессуальных вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами заявлений налогоплательщиков, связанных с защитой права на возмещение налога на добавленную стоимость по операциям, облагаемым названным налогом по ставке 0 процентов".
7. Применение вычетов по недобросовестным контрагентам. Особенности и рекомендации.
8. Особенности применения отдельных видов вычетов по НДС: НДС по строительно-монтажным работам для собственного потребления; НДС, предъявленный организацией на УСН, неплательщиком НДС, освобожденной от уплаты НДС; НДС, предъявленный организацией-перевозчиком экспортной продукции, НДС по услугам (работам), связанным с реализацией на экспорт; НДС по объектам, подлежащим государственной регистрации; НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет целевого финансирования; НДС по неоплаченным товарам (работам, услугам); НДС по импортному оборудованию (экспорт и внутренний рынок).
9. Подтверждение ставки 0 процентов и вычеты: зависимость подтверждения ставки 0 процентов от заявленных вычетов; уточнение декларации в части вычетов, касающихся реализации на экспорт; не вправе ли налогоплательщик уменьшать сумму налога к уплате в бюджет до подтверждения вычетов.
10. Уплата НДС за налогового агента и налоговые последствия.
11. Вычеты и приобретение товаров (работ, услуг) за наличный расчет.
Программа семинара рассчитана на 5 часов.
Стоимость и порядок регистрации:
Стоимость участия в семинаре – 12000 руб. Действует система скидок. За двух участников - 5%, за трех - 10%, за четырех - 15%, за пять и более - 20%. Для участников нашего семинара по НДПИ стоимость участия в двух семинарах составит 22 000 руб. Каждый пятый участник - бесплатно. Заявки на участие принимаются до 10 часов утра 12 сентября 2008 г. Количество мест ограничено.
Возможно бесплатное участие. Уточняйте подробности предложения по телефону (495) 771-7517.
|