ЭФФЕКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ: анализ новелл законодательства, актуальных правовых вопросов и судебной практики (Санкт-Петербург) - Юридические семинары на ЮрКлубе
ЮрКлуб - Виртуальный Клуб Юристов
МЕНЮ> Юридические семинары для юристов в Москве, Санкт-Петербурге, в России, в мире.

Новости
НП ЮрКлуб
ЮрВики
Материалы
Семинары
ПО для Юристов
Книги new
Каталог юристов
Конференция
ЮрЧат
Фотогалерея
О ЮрКлубе
Гостевая книга
Обратная связь
Карта сайта
Реклама на ЮрКлубе



РАССЫЛКИ

Подписка на рассылки:

Новые семинары
Новости ЮрКлуба


 
Партнеры
ЮрКлуб :: Семинары :: Разместить семинар :: Подписка на обновления
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ: анализ новелл законодательства, актуальных правовых вопросов и судебной практики (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербург, 20.10.2008 - 21.10.2008

Организатор - ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "М-ЛОГОС"

Стоимость - 13 900 рублей 00 коп. (НДС не облагается)
Семинар проводят и на Ваши вопросы отвечают:
  •          Щекин Д.М.к.ю.н., партнер юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», доцент кафедры финансового права МГУ им. М.В. Ломоносова;
  •          Зарипов В.М.руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», заместитель главного редактора журнала «Налоговед».

Программа семинара:
1.      Налоговые последствия гражданско-правовых сделок. Налоговые последствия признания сделок недействительными. Налоговые последствия совершения сделок, противных основам правопорядка и нравственности (последние изменения судебной практики). Налоговый контроль за контрактными ценами.
2.      Актуальные правовые вопросы налогового планирования. Новые ограничения в использовании методов законной оптимизации налогообложения. Пределы налоговой оптимизации.
3.      Последствия заключения сделок, совершенных в обход налогового законодательства. Возможность применения ст.169 ГК РФ об изъятии всего полученного в доход государства .
4.      Пределы и основания использования категорий добросовестности и необоснованной налоговой выгоды. Последствия неуплаты налогов контрагентами налогоплательщика. Выбор и проверка поставщиков.
5.      Выявление налоговых рисков и их классификация. Управление налоговыми рисками (метод дополнительного документального подтверждения, метод налоговой «подушки безопасности», метод судебного прецедента и др.). Изменения в судебной практике как фактор налоговых рисков.
6.      Новое в налоговом администрировании. Налоговые проверки: условия назначения, права и обязанности налоговых органов и налогоплательщика, особенности осуществления и оформления результатов камеральных и выездных проверок.
7.      Особенности расчета сроков на предоставление документов, выставление требования и взыскание налогов и сроков привлечения налогоплательщика к ответственности.
8.      Рекомендации по защите прав налогоплательщика при проведении налоговых проверок. Порядок и перспективы обжалования действий налоговых органов в судебном и внесудебном порядке. Типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками при проведении налоговых проверок.
9.      Особенности привлечения налогоплательщика к ответственности за налоговое правонарушение, начисления и оспаривания штрафов и пени.
10.   Разъяснения финансовых и налоговых органов: их значение и процедура запроса. Правовое значение и перспективы судебного оспаривания «квази-нормативных» писем Минфина и ФНС в свете последней судебной практики
11.   Актуальные практические вопросы использования «прецедентной» судебной практики ВАС РФ при рассмотрении налоговых споров: механизмы эффективного использования «прецедентов» в судебном процессе, обратная сила «прецедентов» и др.
12.   Особенности рассмотрения налоговых споров в арбитражных судах. Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Особенности подготовки судебных документов по налоговым спорам. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.
13.   Налог на прибыль: анализ спорных вопросов применения главы 25 НК РФ и судебно-арбитражной практики (споры по вопросам формирования себестоимости и другие вопросы).
14.   НДС: анализ спорных вопросов и судебно-арбитражной практики (возмещение экспортного НДС, последствия неуплаты НДС контрагентами и другие вопросы).
15.   Анализ последней судебно-арбитражной практики рассмотрения налоговых споров.
Стоимость участия в семинаре - 13 900 рублей 00 коп.
Место проведения: Информационно-консультационный семинар проводится в комфортабельном конференц-зале гостиницы «АЗИМУТ» по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д.43/1 (ст.м. «Балтийская», далее – 10 мин. пешком)
Условия оплаты: Стоимость участия в информационно-консультационном семинаре включает обеды в ресторане, кофе-брейки, обеспечение нормативно-методическими материалами. Оплата участия производится на основании выставляемых счетов. НДС не облагается на основании Главы 26.2 Налогового кодекса РФ. При оплате участия двух и более слушателей на одном семинаре или одного - на двух и более семинарах предоставляется 5% скидка.
Регистрация участников семинаров: Регистрация прибывших на семинар слушателей осуществляется в первый день семинара с 9.00 до 10.00. При регистрации необходимо иметь копию платежного поручения об оплате
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРАХ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Тел. (495) 771-59-27, 626-30-74 
Е-mail: info@m-logos.ru
 


Контактная информация:

Организатор - ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "М-ЛОГОС"
тел/факс: (495) 771-59-27
E-mail: info@m-logos.ru
WWW: http://www.m-logos.ru/






[Начало][Партнерство][Семинары][Материалы][Каталог][Конференция][О ЮрКлубе][Обратная связь][Карта]
http://www.yurclub.ru * Designed by YurClub © 1998 - 2011 ЮрКлуб © Иллюстрации - Лидия Широнина (ЁжЫки СтАя)


Яндекс цитирования Перепечатка материалов возможна с обязательным указанием ссылки на местонахождение материала на сайте ЮрКлуба и ссылкой на www.yurclub.ru